Ban hành Quy chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ của NHNN
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 38/2025/TT-NHNN ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của NHNN Việt Nam.
Thông tư số 38/2025/TT-NHNN gồm 03 Điều, quy định về một số nội dung chính về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành. Bên cạnh đó, Thông tư cũng điều chỉnh, bổ sung các quy định nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của NHNN.
Một số nội dung đáng chú ý được ở trong Thông tư gồm: quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, yêu cầu tập trung vào các quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; tăng cường và phát huy vai trò của từng đơn vị, cá nhân trong việc thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm hoạt động của đơn vị tuân thủ pháp luật và quy định của NHNN.

NHNN ban hành quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ
Đồng thời, có các quy định mới về nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn lực an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; phòng ngừa, hạn chế rủi ro; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành nghiệp vụ của từng đơn vị trong hệ thống.
Thông tư cũng bổ sung và hoàn thiện các nội dung về hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ và hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Thống đốc NHNN.
Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.












